泰和新材發(fā)布未來五年發(fā)展規(guī)劃,提出斥資70億元推進氨綸產品集群差別化、集約化、規(guī)?;l(fā)展和芳綸產品集群鏈條化、高端化、多元化發(fā)展,在新時代打造行業(yè)領先、國內一流、具有較強國際競爭力的發(fā)展思路。
根據(jù)該規(guī)劃,到2022年,公司計劃總投資70億元,形成間位芳綸產能1.2萬噸,對位芳綸產能1.2萬噸,氨綸產能9萬噸,間位芳綸產能保持全球前二位,對位芳綸產能躋身全球前三位,氨綸產能保持全球前六位。項目全部達產后,預計可實現(xiàn)年銷售收入58.8億元,利潤總額11.8億元;屆時公司總資產將達到86億元,資產負債率控制在50%左右。
在氨綸業(yè)務方面,公司計劃投資30億元推進氨綸產品集群差別化、集約化、規(guī)?;l(fā)展。其中,煙臺基地繼續(xù)注重實施差別化策略,計劃新建產能3萬噸/年(老生產線逐步淘汰),預計總投資額10億元,達產后預計可實現(xiàn)年銷售收入約10.8億元,利潤總額約2億元。在低成本地區(qū),重點實施低成本擴張策略,計劃投資20億元,收購、新建氨綸產能6萬噸/年,預計達產后,可實現(xiàn)年銷售收入約20億元,利潤總額約2.6億元。
在芳綸業(yè)務方面,公司計劃投資35億元,推進芳綸集群鏈條化、高端化、多元化發(fā)展,達產后預計可實現(xiàn)年銷售收入28億元,利潤總額7.2億元。以間位芳綸、對位芳綸為核心,向上發(fā)展芳綸原料,向下發(fā)展?jié){粕、織物等深加工產品,打造芳綸產品集群,保持并擴大在國內的絕對競爭優(yōu)勢,鞏固提升在全球范圍內的相對競爭優(yōu)勢,發(fā)展成為公司銷售收入、利潤和現(xiàn)金流來源的重要支柱。
以上項目完全達產后,公司氨綸、間位芳綸、對位芳綸全球市場占有率分別達到10%、25%、10%,國內市場占有率分別達到15%、60%、40%。
從時間安排上,公司預計2019年動工,2020年底前一期1.5萬噸/年氨綸、6000噸/年間位芳綸、6000噸/年對位芳綸建成投產;2021年開始,黑龍江路廠區(qū)開始搬遷,同時啟動二期1.5萬噸/年氨綸、6000噸/年間位芳綸、6000噸/年對位芳綸等項目建設,擇機實施峨嵋山路廠區(qū)產能轉移,爭取2022年底前完成新園區(qū)項目建設和老廠區(qū)搬遷的全部工作。一、二期氨綸項目計劃于2020年前全部完成,產能達到6萬噸/年。
對70億元投資的資金來源,公司計劃通過證券市場募集資金10億元-20億元,通過銀行貸款籌措資金20億元-40億元,通過企業(yè)自籌、合資合作等方式籌措資金25元-35億元。